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十堰市城管执法委2019年部门决算公开表
来源: 十堰市城市管理执法委员会
发布时间: 2020-09-25
发布者:

收入支出决算总表






公开01表
部门:十堰市城市管理执法委员会(汇总)



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入126,393.82一、一般公共服务支出2933.73
二、政府性基金预算财政拨款收入211,208.77二、外交支出300.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
五、经营收入50.00五、教育支出330.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
七、其他收入71,474.46七、文化旅游体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出3627.20

9
九、卫生健康支出37379.73

10
十、节能环保支出384,912.67

11
十一、城乡社区支出3946,298.76

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出47726.53

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

22
二十二、其他支出50136.62

23

51
本年收入合计2439,077.05本年支出合计5252,515.23
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
年初结转和结余2613,690.61年末结转和结余54252.43

27

55
总计2852,767.66总计5652,767.66
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表













公开02表
部门:十堰市城市管理执法委员会(汇总)








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计39,077.0537,602.590.000.000.000.001,474.46
201一般公共服务支出24.1124.110.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出24.1124.110.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出24.1124.110.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出27.2027.200.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休27.2027.200.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休16.0016.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休11.2011.200.000.000.000.000.00
210卫生健康支出379.73379.730.000.000.000.000.00
21001卫生健康管理事务22.9522.950.000.000.000.000.00
2100101  行政运行22.9522.950.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗356.78356.780.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗337.71337.710.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助19.0719.070.000.000.000.000.00
211节能环保支出368.49368.490.000.000.000.000.00
21101环境保护管理事务10.0010.000.000.000.000.000.00
2110199  其他环境保护管理事务支出10.0010.000.000.000.000.000.00
21103污染防治358.49358.490.000.000.000.000.00
2110301  大气175.80175.800.000.000.000.000.00
2110302  水体182.69182.690.000.000.000.000.00
212城乡社区支出37,442.4036,076.540.000.000.000.001,365.86
21201城乡社区管理事务7,691.577,691.570.000.000.000.000.00
2120101  行政运行577.06577.060.000.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务46.3146.310.000.000.000.000.00
2120104  城管执法233.32233.320.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出6,834.886,834.880.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施4,547.574,547.570.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出4,547.574,547.570.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生9,932.419,932.410.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生9,932.419,932.410.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,840.562,474.700.000.000.000.001,365.86
2120803  城市建设支出3,751.562,385.700.000.000.000.001,365.86
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出89.0089.000.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出8,680.058,680.050.000.000.000.000.00
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出8,680.058,680.050.000.000.000.000.00
21214污水处理费安排的支出54.0254.020.000.000.000.000.00
2121499  其他污水处理费安排的支出54.0254.020.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出2,696.222,696.220.000.000.000.000.00
2129901  21299012,696.222,696.220.000.000.000.000.00
221住房保障支出726.53726.530.000.000.000.000.00
22102住房改革支出726.53726.530.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金726.53726.530.000.000.000.000.00
229其他支出108.600.000.000.000.000.00108.60
22999其他支出108.600.000.000.000.000.00108.60
2299901  其他支出108.600.000.000.000.000.00108.60
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表




















公开03表
部门:十堰市城市管理执法委员会(汇总)







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计52,515.2313,161.6639,353.570.000.000.00
201一般公共服务支出33.7313.6320.110.000.000.00
20199其他一般公共服务支出33.7313.6320.110.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出33.7313.6320.110.000.000.00
208社会保障和就业支出27.2027.200.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休27.2027.200.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休16.0016.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休11.2011.200.000.000.000.00
210卫生健康支出379.73379.730.000.000.000.00
21001卫生健康管理事务22.9522.950.000.000.000.00
2100101  行政运行22.9522.950.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗356.78356.780.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗337.71337.710.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助19.0719.070.000.000.000.00
211节能环保支出4,912.670.004,912.670.000.000.00
21103污染防治3,957.370.003,957.370.000.000.00
2110301  大气59.680.0059.680.000.000.00
2110302  水体182.690.00182.690.000.000.00
2110304  固体废弃物与化学品3,715.000.003,715.000.000.000.00
21199其他节能环保支出955.300.00955.300.000.000.00
2119901  其他节能环保支出955.300.00955.300.000.000.00
212城乡社区支出46,298.7611,877.9634,420.800.000.000.00
21201城乡社区管理事务10,624.207,420.743,203.460.000.000.00
2120101  行政运行577.06577.060.000.000.000.00
2120102  一般行政管理事务46.310.0046.310.000.000.00
2120104  城管执法233.3279.72153.600.000.000.00
2120110  执业资格注册、资质审查3.950.003.950.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出9,763.566,763.962,999.600.000.000.00
21203城乡社区公共设施5,183.82204.014,979.810.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出5,183.82204.014,979.810.000.000.00
21205城乡社区环境卫生10,292.403,597.876,694.540.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生10,292.403,597.876,694.540.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出6,977.930.006,977.930.000.000.00
2120803  城市建设支出6,888.930.006,888.930.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出89.000.0089.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出10,212.4285.6510,126.760.000.000.00
2121301  城市公共设施33.6133.610.000.000.000.00
2121302  城市环境卫生46.900.0046.900.000.000.00
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出10,131.9152.0410,079.860.000.000.00
21214污水处理费安排的支出54.020.0054.020.000.000.00
2121499  其他污水处理费安排的支出54.020.0054.020.000.000.00
21299其他城乡社区支出2,953.96569.682,384.280.000.000.00
2129901  21299012,953.96569.682,384.280.000.000.00
221住房保障支出726.53726.530.000.000.000.00
22102住房改革支出726.53726.530.000.000.000.00
2210201  住房公积金726.53726.530.000.000.000.00
229其他支出136.62136.620.000.000.000.00
22999其他支出136.62136.620.000.000.000.00
2299901  其他支出136.62136.620.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
















公开04表
部门:十堰市城市管理执法委员会(汇总)





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款126,393.82一、一般公共服务支出3033.7333.730.00
二、政府性基金预算财政拨款211,208.77二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3727.2027.200.00

9
九、卫生健康支出38379.73379.730.00

10
十、节能环保支出394,912.674,912.670.00

11
十一、城乡社区支出4044,764.5428,886.0315,878.50

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出48726.53726.530.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出510.000.000.00

23

52


本年收入合计2437,602.59本年支出合计5350,844.3934,965.8915,878.50
年初财政拨款结转和结余2513,367.92年末财政拨款结转和结余54126.12126.120.00
一、一般公共预算财政拨款268,698.19
55


二、政府性基金预算财政拨款274,669.73
56



28

57


总计2950,970.51总计5850,970.5135,092.0115,878.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表















公开05表
部门:十堰市城市管理执法委员会(汇总)




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计34,965.8912,939.3922,026.50
201一般公共服务支出33.7313.630.00
20199其他一般公共服务支出33.7313.630.00
2019999  其他一般公共服务支出33.7313.630.00
208社会保障和就业支出27.2027.200.00
20805行政事业单位离退休27.2027.200.00
2080501  归口管理的行政单位离退休16.0016.000.00
2080502  事业单位离退休11.2011.200.00
210卫生健康支出379.73379.730.00
21001卫生健康管理事务22.9522.950.00
2100101  行政运行22.9522.950.00
21011行政事业单位医疗356.78356.780.00
2101102  事业单位医疗337.71337.710.00
2101103  公务员医疗补助19.0719.070.00
211节能环保支出4,912.670.000.00
21103污染防治3,957.370.000.00
2110301  大气59.680.000.00
2110302  水体182.690.000.00
2110304  固体废弃物与化学品3,715.000.000.00
21199其他节能环保支出955.300.000.00
2119901  其他节能环保支出955.300.000.00
212城乡社区支出28,886.0311,792.300.00
21201城乡社区管理事务10,455.847,420.740.00
2120101  行政运行577.06577.060.00
2120102  一般行政管理事务46.310.000.00
2120104  城管执法233.3279.720.00
2120110  执业资格注册、资质审查3.950.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出9,595.206,763.960.00
21203城乡社区公共设施5,183.82204.010.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出5,183.82204.010.00
21205城乡社区环境卫生10,292.403,597.870.00
2120501  城乡社区环境卫生10,292.403,597.870.00
21299其他城乡社区支出2,953.96569.680.00
2129901  21299012,953.96569.680.00
221住房保障支出726.53726.530.00
22102住房改革支出726.53726.530.00
2210201  住房公积金726.53726.530.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表


















公开06表
部门:十堰市城市管理执法委员会(汇总)






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出10,455.63302商品和服务支出1,247.99307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资2,532.9230201  办公费46.7630701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴1,740.8530202  印刷费8.2030702  国外债务付息0.00
30103  奖金2,831.3930203  咨询费11.90310资本性支出25.30
30106  伙食补助费0.3930204  手续费0.0331001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资836.7930205  水费8.8431002  办公设备购置19.07
30108  机关事业单位基本养老保险缴费888.1330206  电费28.0431003  专用设备购置4.96
30109  职业年金缴费155.7230207  邮电费15.4931005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费424.1630208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费41.3230209  物业管理费22.9631007  信息网络及软件购置更新0.05
30112  其他社会保障缴费41.7930211  差旅费38.0531008  物资储备0.00
30113  住房公积金935.3230212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费3.5031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出26.8430214  租赁费3.8431011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助1,210.4730215  会议费0.5431012  拆迁补偿0.00
30301  离休费11.2030216  培训费5.3031013  公务用车购置0.00
30302  退休费1,103.6630217  公务接待费0.5431019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费7.9931021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金35.8630224  被装购置费2.8831022  无形资产购置0.00
30305  生活补助18.8930225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出1.23
30306  救济费0.0030226  劳务费137.27399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费607.9139906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费91.5839907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金38.5030229  福利费27.6839908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费12.9339999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助2.3730239  其他交通费用59.03





30240  税金及附加费用66.16





30299  其他商品和服务支出40.57


人员经费合计11,666.10公用经费合计1,273.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

























公开07表
部门:十堰市城市管理执法委员会(汇总)









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013.250.94



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




















公开08表
部门:十堰市城市管理执法委员会(汇总)







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计4,669.7311,208.7715,878.5085.6515,792.850.00
212城乡社区支出4,669.7311,208.7715,878.5085.6515,792.850.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,137.372,474.705,612.070.005,612.070.00
2120803  城市建设支出3,137.372,385.705,523.070.005,523.070.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.0089.0089.000.0089.000.00
21213城市基础设施配套费安排的支出1,532.368,680.0510,212.4285.6510,126.760.00
2121301  城市公共设施33.610.0033.6133.610.000.00
2121302  城市环境卫生46.900.0046.900.0046.900.00
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出1,451.858,680.0510,131.9152.0410,079.860.00
21214污水处理费安排的支出0.0054.0254.020.0054.020.00
2121499  其他污水处理费安排的支出0.0054.0254.020.0054.020.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




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